|
Objednávka |
4
|
S T O R N O
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2024 |
|
Faktúra |
100
|
5ks PZ Ja a vzťahy pre žiakov 6-10 r.
|
22,50 |
s DPH |
44/2025
|
|
14.05.2025 |
Expol Pedagogika, s.r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
03.06.2025 |
|
Faktúra |
33
|
predpl.služ. Zborovňa komplet 2-12/ 25
|
95,39 |
s DPH |
|
VK25/01/006
|
20.02.2025 |
Komensky, s.r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
07.03.2025 |
|
Objednávka |
19
|
div. predstavenie "O pyšnej Dorotke"
|
130,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Bábkové divadlo LIENKA |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
01.04.2025 |
|
Objednávka |
18
|
divadel. predstavenie "Stratený zúbok"
|
240,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Divadlo Severka |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
01.04.2025 |
|
Objednávka |
17
|
predpl. časopisu Právny kuriér pre školy
|
149,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Dr. Josef Raabe, s.r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
01.04.2025 |
|
Objednávka |
16
|
revízia elektospotrebičov
|
800,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
ELPOP - Ján Hoos |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
01.04.2025 |
|
Objednávka |
15
|
pomôcky pre žiakov v HN II. polrok
|
33,20 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Ing. Ivana Staneková Papiernic. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
01.04.2025 |
|
Objednávka |
14
|
kancel. potreby a materiál na vyuč.
|
45,08 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Ing. Ivana Staneková Papiernic. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
01.04.2025 |
|
Faktúra |
32
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
243,32 |
s DPH |
9/2025
|
|
18.02.2025 |
FARBY LAKY JK Jakubíková |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
07.03.2025 |
|
Faktúra |
35
|
mobil RŠ 2/2025
|
35,88 |
s DPH |
|
00420836
|
03.03.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
01.04.2025 |
|
Faktúra |
31
|
školenie registratúra r. 2025
|
99,00 |
s DPH |
10/20205
|
|
18.02.2025 |
Asociácia správcov registr. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
07.03.2025 |
|
Faktúra |
30
|
preklopenie WINIBEU pre novú org.
|
36,90 |
s DPH |
4/2025
|
|
14.02.2025 |
DIVES prísp.org. MV SR |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
07.03.2025 |
|
Faktúra |
29
|
kancelárske potreby a materiál
|
154,67 |
s DPH |
1/2025
|
|
14.02.2025 |
Ing. Ivana Staneková |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
07.03.2025 |
|
Faktúra |
28
|
1 ks toner do tlačiarne ekonómky
|
18,00 |
s DPH |
6/2025
|
|
14.02.2025 |
Peter Šebesta TELEMONT |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
07.03.2025 |
|
Faktúra |
27
|
spotreba tepla za 1/2025
|
3 962,43 |
s DPH |
|
01/2025/T
|
14.02.2025 |
KMET Handlová a.s. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
07.03.2025 |
|
Faktúra |
26
|
gastronádoby, termobox
|
126,00 |
s DPH |
5/2025
|
|
14.02.2025 |
RM Gastro-JAZ, s.r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
07.03.2025 |
|
Faktúra |
34
|
dovoz stravy pre MŠ a SŠ 2/2025
|
372,00 |
s DPH |
|
1/2025
|
03.03.2025 |
Zdeno Gáfrik nákl.dopr. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
01.04.2025 |
|
Faktúra |
37
|
zálohová platba za elektr. 3/2025
|
430,00 |
s DPH |
|
6205540800
|
03.03.2025 |
Stredosl.energetika, a.s. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
01.04.2025 |
|
Faktúra |
36
|
výkon činn.zodp.osoby pri OOÚ 3/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2025ZO32241-1
|
03.03.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
01.04.2025 |