|
|
Faktúra |
120
|
výkon čin.zodp.osoby OOÚ 8/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
02.08.2022 |
osobnyudaj.sk |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
177
|
spotreba tepla za 10/2024
|
1 843,86 |
s DPH |
|
18/2006/T
|
07.11.2024 |
KMET Handlová a.s. |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
165
|
jesenná deratizácia školy
|
60,00 |
s DPH |
53/2024
|
|
04.11.2024 |
F. Ďurina DERATIZÁCIA |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
166
|
dovoz stravy za 10/2024
|
231,00 |
s DPH |
|
1/2024
|
04.11.2024 |
Zdeno Gáfrik Nákl. dopr. |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
167
|
poplatok za doménu szsha.sk
|
52,50 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Webglobe, a.s. |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
168
|
prístup do elektron. Smernice 24-25
|
240,59 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Verlag Dashӧfer, vyd.s.r.o. |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
169
|
pevná linka 10/2024
|
60,19 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
170
|
4x farebný toner RŠ, 4x far. toner ZRŠ
|
916,00 |
s DPH |
56/2024
|
|
05.11.2024 |
Peter Šebesta TELEMONT |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
171
|
dotácia od Mesta Há strava žiaci 10/24
|
1 376,70 |
s DPH |
|
1/2023
|
05.11.2024 |
Stredná odborná škola |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
172
|
kanc.potreby a materiál na vyučovanie
|
255,12 |
s DPH |
47/2024
|
|
06.11.2024 |
Ing. Ivana Staneková |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
173
|
réžijné nákl. strava žiaci
|
502,56 |
s DPH |
|
1/2023
|
06.11.2024 |
Stredná odborná škola |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
174
|
materiál na výchovu do ŠKD
|
110,00 |
s DPH |
59/2024
|
|
06.11.2024 |
Ing. Ivana Staneková |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
175
|
strava zamestnanci 9/2024
|
2 075,70 |
s DPH |
|
1/2023
|
06.11.2024 |
Stredná odborná škola |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
176
|
mobil RŠ 10/2024
|
35,00 |
s DPH |
|
00420836
|
07.11.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
178
|
predpl.prístup do Virtuálnej knižnice 25
|
50,83 |
s DPH |
|
VK/10/03/009
|
08.11.2024 |
KOMENSKY s.r.o. |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
163
|
záloha za elektrinu 10/2024
|
430,00 |
s DPH |
|
6205540
|
04.11.2024 |
SSE a.s. |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
179
|
lakované várnice 4x5l, 4x10l, 2x20l
|
1 433,90 |
s DPH |
54/2024
|
|
08.11.2024 |
Gastronom Inter.SK, s.r.o. |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
180
|
zimná obuv pre školníka
|
49,06 |
s DPH |
60/2024
|
|
11.11.2024 |
ĽUBICA, s.r.o. |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
181
|
copy papier
|
27,50 |
s DPH |
63/2024
|
|
12.11.2024 |
Peter Šebesta TELEMONT |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
182
|
grafické tablety na kreat. tvorbu 15ks
|
73,34 |
s DPH |
61/2024
|
|
13.11.2024 |
Sobex s.r.o. |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
30.11.2024 |