|
|
Faktúra |
264
|
spotreba vody za 9-12/2025
|
118,73 |
s DPH |
|
324042958
|
29.12.2025 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
231
|
záloha za elektrinu 12/2025
|
430,00 |
s DPH |
|
6205540800
|
01.12.2025 |
Stredosl.energetika, a.s. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
241
|
pevná linka, mobil. tajomníčka 11/2025
|
103,70 |
s DPH |
|
4450549600
|
04.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
240
|
kancelársky papier
|
29,00 |
s DPH |
104/2025
|
|
04.12.2025 |
Peter Šebesta TELEMONT |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
239
|
strava zamestnanci 11/2025
|
2 580,55 |
s DPH |
|
1/2025
|
03.12.2025 |
Stredná odborná škola |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
238
|
režijné náklady strava žiaci 11/2025
|
479,52 |
s DPH |
|
1/2025
|
03.12.2025 |
Stredná odborná škola |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
237
|
strava žiaci 11/2025-dotácia od mesta
|
1 169,80 |
s DPH |
|
1/2025
|
03.12.2025 |
Stredná odborná škola |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
235
|
režijné náklady strava pre deti MŠ 11/2025
|
105,00 |
s DPH |
|
zml.1/2025 a dod.1
|
03.12.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
234
|
canisterapia pre žiakov školy
|
960,00 |
s DPH |
95/2025
|
|
01.12.2025 |
Mgr. Ivana Šaffová |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
233
|
hygien.potreby a prac.kalendáre
|
66,47 |
s DPH |
96/2025
|
|
01.12.2025 |
Daffer spol. s r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
232
|
výkon činn.zodp.osoby pri OOÚ 12/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2025ZO32241-1
|
01.12.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
230
|
mobil RŠ 11/2025
|
35,88 |
s DPH |
|
00420836
|
01.12.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
243
|
divad.predstavenie "Príchod Mikuláša so svojou suitou"
|
180,00 |
s DPH |
103/2025
|
|
08.12.2025 |
Mgr. art. Igor Suchý |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
229
|
dovoz stravy pre deti MŠ, žiakov a zam.školy
|
468,00 |
s DPH |
|
1/2025
|
01.12.2025 |
Zdeno Gáfrik nákl.dopr. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.01.2026 |
|
|
Objednávka |
108
|
korkové nástenky 2 ks, lavice ESO UNO 2 ks
|
249,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Daffer spol. s r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.01.2026 |
|
|
Objednávka |
107
|
externý disk HDD 2TB 1 ks, kancel.papier 40 ks
|
331,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Peter Šebesta TELEMONT |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.01.2026 |
|
|
Objednávka |
106
|
aktivácia a inštal.softvéru techniky DigiEDU
|
731,85 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
Ján Drabik JD Servis |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.01.2026 |
|
|
Objednávka |
105
|
tonery 5 ks rôzne fraby
|
546,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
Peter Šebesta TELEMONT |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.01.2026 |
|
|
Objednávka |
104
|
kancelársky papier
|
29,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Peter Šebesta TELEMONT |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.01.2026 |
|
|
Objednávka |
103
|
divad.predstavenie "Príchod Mikuláša so svojou suitou"
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Mgr. art. Igor Suchý |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.01.2026 |