|
Faktúra |
200
|
školenie Správa registratúry - 2 osoby
|
130,00 |
s DPH |
78/2023
|
|
13.11.2023 |
Asoc. správcov registrat. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
04.12.2023 |
|
Faktúra |
1003
|
rekonštrukcia el.rozvodov Snoezelen
|
3 090,00 |
s DPH |
58/2022
|
|
07.12.2022 |
Ján Hoos - ELPOP |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.01.2023 |
|
Faktúra |
244
|
15 ks froté uteráky
|
88,50 |
s DPH |
98/2023
|
|
22.12.2023 |
Andrea Ďurčovičová |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.01.2024 |
|
Faktúra |
243
|
materiál a pomôcky na vyučovanie
|
352,74 |
s DPH |
97/2023
|
|
22.12.2023 |
Ing. Ivana Staneková |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.01.2024 |
|
Faktúra |
242
|
strava žiaci - dotácia 12/2023
|
452,10 |
s DPH |
|
1/2023
|
21.12.2023 |
Stredná odborná škola |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.01.2024 |
|
Faktúra |
241
|
strava zc 12/2023
|
856,80 |
s DPH |
|
1/2023
|
21.12.2023 |
Stredná odborná škola |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.01.2024 |
|
Faktúra |
240
|
réžijné nákl. strava žiaci 12/2023
|
173,00 |
s DPH |
|
1/2023
|
21.12.2023 |
Stredná odborná škola |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.01.2024 |
|
Faktúra |
239
|
7 ks školskej licencie CSP Office Stand.
|
637,00 |
s DPH |
95/2023
|
|
21.12.2023 |
Ján Drábik JD Servis |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.01.2024 |
|
Faktúra |
238
|
materiál pre výchovu a vzdelávanie
|
850,75 |
s DPH |
92/2023
|
|
20.12.2023 |
Ing. Ivana Staneková |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.01.2024 |
|
Faktúra |
237
|
dovoz stravy za 12/2023
|
13,00 |
s DPH |
|
2/2023
|
19.12.2023 |
Zdeno Gáfrik, nákl.dopr. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.01.2024 |
|
Faktúra |
236
|
úprava žiarivkových svietidiel na LED
|
4 185,00 |
s DPH |
89/2023
|
|
19.12.2023 |
Ján HOOS -ELPOP |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.01.2024 |
|
Faktúra |
235
|
kávovar De Longhi ECAM 290.51
|
459,00 |
s DPH |
93/2023
|
|
18.12.2023 |
ELEKTRO JaDa, s.r.o. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.01.2024 |
|
Faktúra |
234
|
mobil tajomníčka 11/2023
|
13,63 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.01.2024 |
|
Faktúra |
233
|
materiál pre výchovu a vzdelávanie
|
698,78 |
s DPH |
80/2023
|
|
15.12.2023 |
Ing. Ivana Staneková |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.01.2024 |
|
Faktúra |
232
|
35 ks stohovateľné stoličky šedé
|
1 046,50 |
s DPH |
96/2023
|
|
15.12.2023 |
KONDELA s.r.o. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.01.2024 |
|
Faktúra |
231
|
19 ks koženkové sedáky pre žiakov
|
1 235,00 |
s DPH |
94/2023
|
|
15.12.2023 |
EMI EU s.r.o. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.01.2024 |
|
Faktúra |
230
|
úprava ZTI v umyvárke žiakov prízemie
|
2 464,91 |
s DPH |
76/2023
|
|
13.12.2023 |
Ing. Ján Pacher-DVANANO |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.01.2024 |
|
Faktúra |
229
|
4 ks tonery do tlačiarne ZRŠ
|
460,00 |
s DPH |
91/2023
|
|
13.12.2023 |
P. Šebesta TELEMONT |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.01.2024 |
|
Faktúra |
228
|
sušička, mikrovlnka, vysávač
|
827,00 |
s DPH |
90/2023
|
|
13.12.2023 |
ELEKTRO JaDa, s.r.o. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.01.2024 |
|
Faktúra |
227
|
výkon činnosti PZS za II.polrok 2023
|
97,20 |
s DPH |
|
120/03/2015
|
12.12.2023 |
BOZPO s.r.o. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.01.2024 |