|
|
Faktúra |
264
|
spotreba vody za 9-12/2025
|
118,73 |
s DPH |
|
324042958
|
29.12.2025 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
263
|
mobil RŠ 12/2025
|
35,88 |
s DPH |
|
00420836
|
29.12.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
262
|
lavice ESO UNO 2 ks
|
189,00 |
s DPH |
108/2025
|
|
19.12.2025 |
Daffer spol. s r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
261
|
korkové nástenky 2 ks
|
60,00 |
s DPH |
108/2025
|
|
19.12.2025 |
Daffer spol. s r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
260
|
aktivácia a inštal.softvéru techniky DigiEDU
|
731,85 |
s DPH |
106/2025
|
|
19.12.2025 |
Ján Drabik JD Servis |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.01.2026 |
|
|
Objednávka |
108
|
korkové nástenky 2 ks, lavice ESO UNO 2 ks
|
249,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Daffer spol. s r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
255
|
strava pre deti MŠ 12/2025 (desiata+obed)
|
95,20 |
s DPH |
|
zml.1/2025 a dod.1
|
18.12.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
253
|
dovoz stravy pre deti MŠ, žiakov a zam.školy
|
312,00 |
s DPH |
|
1/2025
|
18.12.2025 |
Zdeno Gáfrik nákl.dopr. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
254
|
režijné náklady strava pre deti MŠ 12/2025
|
105,00 |
s DPH |
|
zml.1/2025 a dod.1
|
18.12.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
256
|
strava žiaci 12/2025-dotácia od mesta
|
684,90 |
s DPH |
|
1/2025
|
18.12.2025 |
Stredná odborná škola |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
257
|
režijné náklady strava žiaci 12/2025
|
275,56 |
s DPH |
|
1/2025
|
18.12.2025 |
Stredná odborná škola |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
258
|
strava zamestnanci 12/2025
|
1 489,75 |
s DPH |
|
1/2025
|
18.12.2025 |
Stredná odborná škola |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
259
|
externý disk HDD 2TB 1 ks, kancel.papier 40 ks
|
331,00 |
s DPH |
107/2025
|
|
18.12.2025 |
Peter Šebesta TELEMONT |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
252
|
tonery 5 ks rôzne fraby
|
546,00 |
s DPH |
105/2025
|
|
17.12.2025 |
Peter Šebesta TELEMONT |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.01.2026 |
|
|
Objednávka |
107
|
externý disk HDD 2TB 1 ks, kancel.papier 40 ks
|
331,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Peter Šebesta TELEMONT |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251
|
canisterapia pre žiakov školy
|
360,00 |
s DPH |
101/2025
|
|
15.12.2025 |
Mgr. Ivana Šaffová |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
250
|
oprava napojenia dažď.zvodu
|
10 344,87 |
s DPH |
|
Zml.o dielo 1/2025
|
15.12.2025 |
Bab stavby, s.r.o |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.01.2026 |
|
|
Objednávka |
105
|
tonery 5 ks rôzne fraby
|
546,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
Peter Šebesta TELEMONT |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
249
|
vytýčenie trás elekt.kábl.vedení
|
154,98 |
s DPH |
100/2025
|
|
12.12.2025 |
Stredoslovenská distribučná, a. s. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.01.2026 |
|
|
Objednávka |
106
|
aktivácia a inštal.softvéru techniky DigiEDU
|
731,85 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
Ján Drabik JD Servis |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.01.2026 |